无锡财务管理公司流程-无锡财务管理公司-无锡金富财务(查看)
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财务管理的?报销规定

   (一)、差旅费报销规定    1、员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费   2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,连同出差“申请单”、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。    3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。    4、住s费:单人或双人出差每天较g不**过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天z高不**过350元,**出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。   5、交通费:员工出差需购买飞j票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。如擅自购买,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租c票不得连号。    6、出差津贴:每人每天30元。

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实际工作中的财务管理一点都不复杂。不同阶段的重点是完全不同的。

库存、应收、资金这些是较起码的。而且改善是永无止境的,一旦放松就会出问题。

如果是行业竞争白热化了,那成本因素分析,盈亏平衡点,人工效率分析,如何消除浪费是重点。

如果公司产品退货、索赔较多,那质量成本分析又是重点工作。

如果经营环境发生根本变化,比如今年的人min币贬值达到了10%,贸易战影响,那重点工作要分析内外购怎么选择,如何**当前以及未来一两年的应收是安全的——有些客户可能已经或者即将陷入财务危机。

如果是一些销售渠道非常重要的公司,可能更多的分析重点是广告投向的效果、渠道的建设和管理。

如果是科技型企业(研发投入/收入>10%),无锡财务管理公司,研发管理就非常重要,财务管理必须对研发过程管理、研发项目的成功率、研发投入产出作一些跟踪分析。

其他的,还有要做新项目投资,要做可行性分析,可能要做多种情形(好、中、差)下的**。

涉及市场定价策略的,可能会根据实际情况,考虑产品什么时候降价或者制定产品组合定价方案。这些是根据客户以及竞争对手的动向及时要做出调整的。

财务管理,其实就是经营的量化分析,把一些不确定的、模糊的东西尽可能做一些定量的分析结果出来。而反过来又要去考虑如何保证这个结果的达成而作相应的资源配置、流程改善、风险控制、目标设定、绩效考核。

尽可能多去对未来的做分析预测,而平时应该更加注重过程的管理,尽量减少事后的分析。





往来账款是企业因购销商品、提供或接受劳务而与客户或者供应商所形成的z权、z务关系,主要包括应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款等。加强企业往来账款的财务管理,不仅是企业财务精细化管理的内在要求,更有利于真实地反映企业的财务状况和经营成果。笔者结合所在企业往来账款财务管理的成功经验,提出构建往来账款全流程闭环财务管理的“三步法”。

第y步:严把入口,前置管理

企业往来账款财务管理的功夫应下在往来账款管理之外,全m强化往来账款源头管理,提高往来账款“注入”质量。

厘清业财岗位分工与职责。业务经办人、经办部门应对往来账款的收付负“主体责任”,经办人工作质量与绩效考核与销售回款形成挂钩,以充分调动业务经办人的积极性,约束和督促经办人员尽早回收往来款。财务人员则对往来账款管理起监督复核作用。

企业应加强商务过程管理。在企业采购或销售过程中,应充分评估往来账款的h账风险和资金成本,并将相关要求融入到合同中去。比如合同付款条款中要严格控制预付账款的支付比例、进度款的支付要匹配或滞后项目的开展进度等,避免资金长期被合作伙伴占用;在企业销售过程中,管理策略则相反。对于业务往来发生较多、数额较大、周期较长的企业,可以按业务性质实施信用分类管理。

企业应梳理形成往来账款的关键业务事项,做好往来账款科目的重点控制。比如对于“其他应收款“科目中的员工借款,企业应明确员工借款的适用范围及借款期限;对于“预付账款”科目中的非合同类预付款,要严格预付款资金支付的审批流程,一事一议。

第二步:做好编制,清晰详情

往来账款结余详情的编制是对企业账务处理的再次复核,能够及时发现财务人员在账务处理过程中所形成的会计差错。往来账款结余详情的编制应以会计科目为维度,明确结余详情涵盖的项目要素,如摘要、合同及编号、金 额、经办部门(人)、挂账日期、账龄、预计收付时间等。

在明确项目要素的基础上,企业应对要素内容、编制过程进行标准化规范,比如摘要统一为“挂XX项目尾款”。对于编制过程中发现的会计差错,要形成标准化的差异确认和反馈机制。

如有可能,无锡财务管理公司咨询,企业应尽量保证结余详情编制人员的稳定性。结余详情编制完毕后,企业应由专门的人员进行汇总,并由编制人员之外的财务人员进行复核确认,对于会计差错形成整改建议。审核无误后,牵头人员应对定稿后的往来账按照既定格式进行打印,交编制和复核人员签名确认后进行归档。

财务部门应结合往来账款合同中所约定的期限、结算对象对往来账款结余详情进行分析,发现企业往来账款管理中存在的问题,无锡财务管理公司流程,提请管理层与业务经办部门(人)提前采取对策。

第三步:主动管理,促进闭环

往来账款形成后,财务部门要改变传统的重视资金和费用核算管理的惯性,要对往来账款实行动态跟踪,建立主动管理式的清收清付机制,除落实国家财经法规要求的对账函证等法定动作以确保业财、账表、账实一致之外,要结合企业实际情况加入z选动作提高往来账管理的效率和效益。

一方面,要定期进行内、外部对账。

如每季度或半年选出部分往来挂账寄送对账函,向供应商进行对账,对于差异部分要重点进行跟进,查实差异真正原因;建立内部对账机制,对于系统数据、关键数据每月进行查实、核对,对于结余详情每半年要求业务部门汇总确认,确认结果具体到人,并以内部公文形式进行流转。

另一方面,财务部门要建立往来账款常态清理机制。根据往来账款的特点,按经办部门列出清单进行催收催付,具体包含上期催收催付历史遗留问题、本期到期应催收催付往来款项、即将到期应收应付款项提示等,并将到期款项具体操作指引进行融入。在业务部门层面,部门报账员要建立台账对往来账款进行管理与反馈,协助项目经办人进行跟进,落实催收催付工作,改变以往只重视发放催收清单而不注重催收结果的状况。

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